ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAN SETARA KAS PADA PERUSAHAAN DISTRIBUSI (STUDI KASUS PADA PT XYZ) | |
---|---|
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengendalian internal pada prosedur penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas pada PT XYZ. Sebagai perusahaan distribusi yang memiliki banyak cabang perusahaan, PT XYZ memiliki kompleksitas dalam usahanya dan penting untuk memiliki pengendalian internal yang memadai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yaitu mendeskripsikan sistem pengendalian internal berdasarkan lima unsur pengendalian internal menurut kerangka COSO. Pengumpulan data dengan menggunakan data primer dari kuisioner dan wawancara, serta data sekunder dari dokumentasi perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal telah diterapkan secara memadai dengan tingkat efektivitas sebesar 89,83% dan dalam penerapannya telah sesuai dengan unsur-unsur pengendalian internal menurut kerangka COSO. Penerapan pengendalian internal terhadap penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas juga telah berjalan sesuai dengan lima jenis aktivitas pengendalian yaitu telah memadai dari segi pemisahan tugas, otorisasi, pencatatan dan dokumentasi, pengendalian fisik aset dan catatan, serta verifikasi independen terhadap kinerja. |
|
Statement of Responsibility | |
Author(s) | Rini Puspita Julianti (1111002078) - Personal Name |
Edition | |
Call Number | UB/EIS-AKT/15/350 |
Subject(s) | pengendalian internal COSO penerimaan kas pengeluaran kas |
Language | Indonesia |
Publisher | Universitas Bakrie |
Publishing Year | 2015 |
Specific Detail Info | |
File Attachment | LOADING LIST... |
Availability | LOADING LIST... |